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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-10-12 14:14

您好!借預(yù)付賬款 貸銀行存款 
收到的時候借庫存商品等 貸預(yù)付賬款。

哈哈哈笑死 追問

2017-10-12 14:22

我公司不設(shè)預(yù)付個預(yù)收科目的話用什么代替預(yù)付呢,我公司是網(wǎng)絡(luò)科技收到票可以做借管理費(fèi)用嗎?

宋生老師 解答

2017-10-12 14:23

您好!用應(yīng)付賬款就可以了。 
看是什么費(fèi)用了。

哈哈哈笑死 追問

2017-10-12 14:25

@宋老師:1,借:應(yīng)付賬款貸銀行存款,2我是技術(shù)服務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用  貸:應(yīng)付賬款?是這樣嗎?還是說做成本去哦

宋生老師 解答

2017-10-12 14:26

您好!是的。就是這樣。做成本還是做費(fèi)用要看是什么業(yè)務(wù)

哈哈哈笑死 追問

2017-10-12 14:27

@宋老師:那我之前的賬都錯了 豈不是全改?

宋生老師 解答

2017-10-12 14:31

您好!這個我就不知道你啊。你如果真的錯了就要改。

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相關(guān)問題討論
你好 你在匯算清繳之前入賬就可以的
2021-12-08 09:39:06
借:銀行存款 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-05-04 13:04:53
一,付款時,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款; 二,商品入庫時,按不含稅金額暫估入賬,借記原材料或庫存商品,貸記應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款; 三,次月先原樣沖回以上暫估入賬憑證,待收到發(fā)票后,再做,借:原材料或庫存商品,借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款。
2020-04-20 19:54:41
老師好,我們?nèi)~付款2350 借:預(yù)付賬款 2350 貸:銀行存款 2350 到的一部分 借:原材料 1247.79 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 1247.79 那賬款上是否多了一筆應(yīng)付賬款?實(shí)際我們是全額付款了的?
2019-12-09 12:43:46
您好 借:應(yīng)付賬款 20 貸:銀行存款 20 借:工程施工-合同成本 110 貸:應(yīng)付賬款 110
2019-11-21 11:07:49
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