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送心意

李老師2

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2023-02-20 20:22

處理增值稅專用發(fā)票誤作廢對(duì)方已認(rèn)證抵扣的方法如下: 
 
1、如果該發(fā)票已經(jīng)被抵扣,則需要重新開(kāi)具一張正確的發(fā)票,并把錯(cuò)誤發(fā)票標(biāo)記為“已作廢”; 
 
2、如果該發(fā)票還未被抵扣,可以通過(guò)以下方式進(jìn)行處理: 
 
(1)對(duì)于錯(cuò)誤發(fā)票,需要標(biāo)記為“作廢”,并記錄在發(fā)票內(nèi)容中; 
 
(2)重新開(kāi)具一張正確的發(fā)票,使得錯(cuò)誤發(fā)票不被抵扣; 
 
(3)申請(qǐng)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,并將原發(fā)票內(nèi)容復(fù)印一份,打印“已作廢”字樣,然后通過(guò)正常抵扣,讓原發(fā)票不被抵扣; 
 
(4)將錯(cuò)誤發(fā)票交給主管稅務(wù)機(jī)關(guān),由其審核或作廢處理。 
 
處理增值稅專用發(fā)票誤作廢對(duì)方已認(rèn)證抵扣,需要根據(jù)實(shí)際情況,按照上述步驟進(jìn)行處理。此外,在處理過(guò)程中,還要注意發(fā)票的完整性,避免發(fā)票被錯(cuò)誤的抵扣,以及缺少發(fā)票的相關(guān)信息,以保證正確的稅收征管。

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處理增值稅專用發(fā)票誤作廢對(duì)方已認(rèn)證抵扣的方法如下: 1、如果該發(fā)票已經(jīng)被抵扣,則需要重新開(kāi)具一張正確的發(fā)票,并把錯(cuò)誤發(fā)票標(biāo)記為“已作廢”; 2、如果該發(fā)票還未被抵扣,可以通過(guò)以下方式進(jìn)行處理: (1)對(duì)于錯(cuò)誤發(fā)票,需要標(biāo)記為“作廢”,并記錄在發(fā)票內(nèi)容中; (2)重新開(kāi)具一張正確的發(fā)票,使得錯(cuò)誤發(fā)票不被抵扣; (3)申請(qǐng)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,并將原發(fā)票內(nèi)容復(fù)印一份,打印“已作廢”字樣,然后通過(guò)正常抵扣,讓原發(fā)票不被抵扣; (4)將錯(cuò)誤發(fā)票交給主管稅務(wù)機(jī)關(guān),由其審核或作廢處理。 處理增值稅專用發(fā)票誤作廢對(duì)方已認(rèn)證抵扣,需要根據(jù)實(shí)際情況,按照上述步驟進(jìn)行處理。此外,在處理過(guò)程中,還要注意發(fā)票的完整性,避免發(fā)票被錯(cuò)誤的抵扣,以及缺少發(fā)票的相關(guān)信息,以保證正確的稅收征管。
2023-02-20 20:22:14
在增值稅申報(bào)表填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-04-29 15:13:11
你好,申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷 然后開(kāi)具一份正確的
2017-09-18 11:34:38
你好,你方無(wú)法操作,需要購(gòu)買方在申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2018-07-30 19:21:56
購(gòu)買方做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了
2015-10-14 07:58:00
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