APP下載
可樂加番茄
于2017-10-16 17:36 發(fā)布 ??953次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
2017-10-16 17:44
1.為什么不需要開發(fā)票 我們銀行有收到200元呀 2.為什么按實(shí)際費(fèi)用入賬 這樣票上多開的金額怎么處理 如果按實(shí)際的 那我抵扣的進(jìn)項(xiàng)跟我賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額就不一樣了呀
可樂加番茄 追問
2017-10-16 17:51
不對呀老師 你誤會(huì)題目的意思了1.收到200不需要再轉(zhuǎn)給對方 2.我實(shí)際付款是10200元呀 也就是說我公司付給A 公司10200元 收到金額一直的發(fā)票 但是 A公司還給我200元 因?yàn)閷?shí)際費(fèi)用10000元
2017-10-16 18:03
老師 題目我還沒有說明白么( ??д?? ) 我實(shí)際業(yè)務(wù)金額是10000 付款金額和發(fā)票是10200(發(fā)票和付款一致都多出實(shí)際業(yè)務(wù)金額200元) 所以A公司還200元到我銀行賬戶
鄒老師 解答
2017-10-16 17:38
你好 1,不需要開具發(fā)票 2,按實(shí)際費(fèi)用入賬
2017-10-16 17:45
1,你只是收到,之后還要轉(zhuǎn)給對方 2,你實(shí)際付款是10000,沒有付 的部分計(jì)入營業(yè)外 收入
2017-10-16 17:56
支付費(fèi)用 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 200 取得發(fā)票 借;管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;其他應(yīng)收款 200 銀行存款9800
2017-10-16 18:04
借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 200 借;管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;其他應(yīng)收款 200 銀行存款9800 營業(yè)外收入 200
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 624526 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
可樂加番茄 追問
2017-10-16 17:51
可樂加番茄 追問
2017-10-16 18:03
鄒老師 解答
2017-10-16 17:38
鄒老師 解答
2017-10-16 17:45
鄒老師 解答
2017-10-16 17:56
鄒老師 解答
2017-10-16 18:04