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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-17 13:15

你好,按不含稅收入*3%計(jì)算

別。 追問

2017-10-17 13:17

老師我這樣填你看可以嗎?這個(gè)季度都沒開票,這個(gè)是未開票收入

鄒老師 解答

2017-10-17 13:19

你好,未開票收入不能填寫在稅局發(fā)票銷售額欄次的

別。 追問

2017-10-17 13:39

老師,那我該怎么填?還有一個(gè)稅盤交了年費(fèi)330元,提示說填11欄,具體也不會(huì)操作?

鄒老師 解答

2017-10-17 13:40

你好,把第二行的收入金額去掉 
然后330在應(yīng)納稅額減征額填寫

別。 追問

2017-10-17 13:52

老師我感覺填的數(shù)額有點(diǎn)不對(duì),那個(gè)額100438是含稅金額,應(yīng)該/1.03=97512.62,還有那個(gè)330,我是應(yīng)該填330還是311.32

鄒老師 解答

2017-10-17 13:53

你好,收入換算成不含稅,330是可以全額減免,不需要換算成不含稅的

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這個(gè)可以月底一次做這個(gè),根據(jù)你銷售單做就可以,要是比較多,這個(gè)可以按天做,
2020-04-26 10:28:27
你好,按不含稅收入*3%計(jì)算
2017-10-17 13:15:44
你好,沒有看到你的題目內(nèi)容
2019-06-22 16:04:34
你好,你們銷售出去的就是收入
2019-12-27 17:42:00
你好,與開具發(fā)票收入一樣做分錄,只是沒有開具發(fā)票而已 借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2019-10-28 11:16:15
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