
剛開公司是一個空的賬戶,現(xiàn)老板存了1000元的現(xiàn)金進(jìn)賬戶,為了開戶手續(xù)所需的費(fèi)用從賬上扣,那這筆錢我該如何會計(jì)分錄?現(xiàn)在不驗(yàn)資了,做賬時,“實(shí)收資本”沒單據(jù)怎么進(jìn)賬?報(bào)表上要體現(xiàn)“實(shí)收資本”上嗎?
答: 您好!借銀行存款 貸其他應(yīng)付款老板 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸銀行存款
有股東A投資34萬 股東B投資33萬 股東C投資33萬。實(shí)收資本100萬到賬。因?yàn)榻?jīng)營不善,股東A借款方式公帳轉(zhuǎn)款30萬 股東B借款方式公帳轉(zhuǎn)款29萬。后工商變更A跟B轉(zhuǎn)讓所有股權(quán)給C并且實(shí)收資本減資到10萬.年底做賬。這一系列會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
答: 你好,同學(xué)。 借 銀行存款 100萬 貸 實(shí)收資本 各明細(xì)科目 100萬 借 銀行存款 59萬 貸 其他應(yīng)付款 59萬 借 實(shí)收資本 老股東 90萬 貸 銀行存款 90萬
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:您好!我公司股東甲投入股本1900萬元,占股28%,所有的股本轉(zhuǎn)讓給另一個股東乙,公司退甲股東1200萬元,其差額怎樣做會計(jì)分錄?第一步1、借:實(shí)收資本-甲1900貸:實(shí)收資本-乙1900退甲股東款怎樣做分錄?
答: 退的資本這一部分是借實(shí)收資本銀行存款。

