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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-10-20 09:24

借:應(yīng)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)

口口 追問

2017-10-20 09:30

這個(gè)科研協(xié)作費(fèi)可以開免稅的發(fā)票么

袁老師 解答

2017-10-20 09:35

如果技術(shù)開發(fā)有省級(jí)證書備案可以的

口口 追問

2017-10-20 09:40

@袁老師:那這個(gè)摘要應(yīng)該怎么寫呢

袁老師 解答

2017-10-20 09:45

轉(zhuǎn)科研協(xié)作收入

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相關(guān)問題討論
您好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-05-13 15:34:26
同學(xué),你好 可以按中介服務(wù)費(fèi)入賬
2021-06-06 18:42:00
收到發(fā)票 借:庫存商品等 80 貸:應(yīng)付賬款 80 借:應(yīng)付賬款 80 貸:銀行存款 80
2020-04-06 10:03:54
你好同學(xué),你要寫兩個(gè)憑證 第一個(gè)是去年的憑證,你要記得將損益用以前年度損益調(diào)整代替而且是紅字的,然后再寫一個(gè)正確的憑證就可以了同學(xué)。
2020-07-08 16:14:00
1、購進(jìn)時(shí)沒有取得發(fā)票需要暫估入賬; 借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款 2、銷售時(shí); a、借;固定資產(chǎn)清理 借;累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn) b、借;銀行存款 借;固定資產(chǎn)清理 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 c、借;資產(chǎn)處置損益(也可能在貸方) 貸;固定資產(chǎn)清理
2019-12-20 13:41:09
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