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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-10-23 08:58

1、屬于視同銷售。 
2、借:應(yīng)付賬款 
貸:其他業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

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1、屬于視同銷售。 2、借:應(yīng)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2017-10-23 08:58:20
你好,不用支付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,借:應(yīng)付賬款-材料款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-12-24 08:46:26
借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款
2022-01-28 15:44:30
借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個(gè)分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)增值稅時(shí),要申報(bào)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-08-01 11:17:26
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00
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