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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-02-27 15:41

你好;         你這個是結(jié)轉(zhuǎn)分錄的哇 ; 你計提當(dāng)時做收入沒有    

小靜兒- 追問

2023-02-27 15:43

老師 做收了啦~

meizi老師 解答

2023-02-27 15:46

你好;  收入的; 你計提了銷項稅了。 你上面截圖只是結(jié)轉(zhuǎn)分錄的  

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相關(guān)問題討論
需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
實務(wù)中兩種處理方式,一是就如同您上面所述,每個月都結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。二是,當(dāng)月只做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 等年末再做整體結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的分錄。
2019-03-29 14:29:08
你好,銷項減去進項,減去減免的稅款。
2020-05-19 14:46:24
增值稅也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2020-04-22 11:15:50
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
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