全資子公司注銷后,債權(quán)債務(wù)全部轉(zhuǎn)給母公司,母公司 問
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@郭老師,我剛才問了,說(shuō)是不用還錢,也不 用開票,說(shuō)是 問
那就做無(wú)票收入的 不用開票 答
已經(jīng)使用的現(xiàn)金支票的票根丟了,但是銀行回單還在, 問
您好,這個(gè)的話,有銀行回單,這個(gè)就可以的,沒事 答
三千萬(wàn)的廠房需最低需要交多少房產(chǎn)稅? 問
你好,這個(gè)一般就是3000*0.7*1.2%*50% 答
你好,老師,買的流水線70萬(wàn),現(xiàn)已付款已開票90%也就是 問
您好,還是按70萬(wàn)的金額 答

供應(yīng)商開的進(jìn)項(xiàng)專票“貨物或應(yīng)稅勞務(wù),服務(wù)名稱”是“設(shè)計(jì)費(fèi)”,如何入分錄?
答: 應(yīng)按設(shè)計(jì)費(fèi)收入分錄進(jìn)行分錄,記入貸方:應(yīng)收賬款(科目編碼:1122)、設(shè)計(jì)費(fèi)收入(科目編碼:611101),記入借方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(科目編碼:6001)。另外,若供應(yīng)商方開具的是增值稅專用發(fā)票,則還需記入17%的增值稅收入,即額外記入貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額(科目編碼:2221),記入借方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(科目編碼:222101)。 拓展知識(shí):進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)稅依據(jù)確認(rèn),根據(jù)企業(yè)的報(bào)銷憑證,從其中判斷給廠家是購(gòu)買產(chǎn)品還是服務(wù),從而依據(jù)相關(guān)法律和稅務(wù)政策適當(dāng)?shù)挠?jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,有效控制進(jìn)項(xiàng)稅額的開票風(fēng)險(xiǎn)。為此,企業(yè)必須在報(bào)銷時(shí),對(duì)廠家所開具的發(fā)票進(jìn)行妥善審查,如發(fā)票描述與報(bào)銷內(nèi)容不符,則不予報(bào)銷,同時(shí)要求廠家重新開具正確發(fā)票。
發(fā)票上的 貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱 ,這個(gè)地方,如果 貨物或應(yīng)稅勞務(wù) 和 服務(wù)名稱,這兩個(gè)地方不對(duì)應(yīng)的話,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
答: 你好,你是說(shuō)打印沒放好?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好。請(qǐng)問增值稅專用發(fā)票上貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱寫的是*設(shè)計(jì)服務(wù)*設(shè)計(jì)費(fèi),這個(gè)應(yīng)該寫哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
答: 你好,這個(gè)是用在哪里的?

