你好老師!問一下其他單位欠我們公司的貨款用房子抵賬,房屋價值900萬,抵我們單位貨款160萬,抵其他單位貨款740萬,三方簽了抵賬協(xié)議,這種情況我們單位應該怎么記賬
務實的月光
于2023-03-01 12:53 發(fā)布 ??722次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-01 12:58
根據(jù)抵賬協(xié)議,我們單位應該進行如下記賬。
1、將900萬的房屋價值記入應收賬款,該筆款項對應的客戶為抵貨款的其他單位。
2、將160萬的貨款收入記入應收賬款,其對應的客戶為我們單位。
3、將740萬的貨款記入應付賬款,其對應的客戶為抵貨款的其他單位。
因此,我們單位記賬時必須將上述三項費用分開記賬,以準確反映各方的應收/應付情況。
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根據(jù)抵賬協(xié)議,我們單位應該進行如下記賬。
1、將900萬的房屋價值記入應收賬款,該筆款項對應的客戶為抵貨款的其他單位。
2、將160萬的貨款收入記入應收賬款,其對應的客戶為我們單位。
3、將740萬的貨款記入應付賬款,其對應的客戶為抵貨款的其他單位。
因此,我們單位記賬時必須將上述三項費用分開記賬,以準確反映各方的應收/應付情況。
2023-03-01 12:58:33

你好,這個計入營業(yè)外支出
2019-04-24 11:57:56

需要,你們也需要開租賃發(fā)票,對方需要給你們開安裝發(fā)票才可以。
2018-11-16 16:14:28

您好,您收到這臺車時借固定資產(chǎn)貸,者應收賬款,您再把這臺車丁出去時做固定資產(chǎn)清理的分錄,然后抵應付賬款,
2020-07-06 13:11:07

借;應付賬款 累計折舊 營業(yè)外支出 貸;固定資產(chǎn) 營業(yè)外收入
2016-04-13 11:18:08
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