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sherry
于2017-11-02 15:05 發(fā)布 ??1281次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-11-02 15:06
你好,可以抵減 17年的所得稅
sherry 追問(wèn)
2017-11-02 15:16
如果發(fā)票是18年6月才收到,已經(jīng)過(guò)了匯算清繳,17年的企業(yè)所得稅也扣完了,這樣的話,即使計(jì)入以前年度損益調(diào)整 ,也沒(méi)有辦法抵減17年的企業(yè)所得稅了吧,這樣情況下,這部分費(fèi)用怎么辦?
鄒老師 解答
2017-11-02 15:17
你好,是的,就無(wú)法抵扣17年的所得稅了,計(jì)入以前年度損益調(diào)整核算
2017-11-02 15:23
@鄒老師:1、意思是如果過(guò)了匯算清繳就不法抵扣17年的企業(yè)所得稅?2、那能不能計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目后,用于抵減18年的企業(yè)所得稅呢?
2017-11-02 15:24
1,是的 2,也不能抵扣18年的所得稅的
2017-11-02 15:38
1、網(wǎng)上說(shuō)\"暫估的費(fèi)用,跨年且過(guò)了匯算清繳期的,應(yīng)向稅務(wù)局申請(qǐng)匯算清繳更正申報(bào)退稅或抵交后續(xù)企業(yè)所得稅\",這樣的話就可以退稅或者抵交后續(xù)企業(yè)所得稅,那費(fèi)用我在17年暫估了,18年6月收到17年11月開的發(fā)票是不是也可以向稅務(wù)局申請(qǐng)匯算清繳更正申報(bào)退稅或抵交后續(xù)企業(yè)所得稅?2、如果沒(méi)有在17年暫估,18年6月收到17年11月開的發(fā)票,就不能退稅也不能抵扣任何一年的企業(yè)所得稅?
2017-11-02 16:27
你好,這個(gè)是權(quán)威部門給的回答還是百度獲取的答案?
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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sherry 追問(wèn)
2017-11-02 15:16
鄒老師 解答
2017-11-02 15:17
sherry 追問(wèn)
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鄒老師 解答
2017-11-02 15:24
sherry 追問(wèn)
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鄒老師 解答
2017-11-02 16:27