
原材料以入庫,發(fā)票未到,預付50%貨款 原材料入庫分錄、預付款分錄怎么寫?
答: 你好,暫估,借:原材料 貸:應付賬款-暫估 ,付款,借:應付或預付賬款-某供應商 貸:銀行存款
購買某公司原材料1.借:原材料貸:預付賬款-收到發(fā)票部分貸:應付賬款-未收到發(fā)票部分2.收到發(fā)票時借:應付賬款貸:預付賬款我認為第一部分錄直接做借:原材料貸:預付賬款第二部多此一舉
答: 您好,因為需要做暫估,發(fā)票未到的暫估入庫材料,貸方就應當通過應付賬款—暫估核算。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買殺蟲劑上月已經(jīng)付款,本月收到發(fā)票,分錄 借原材料 貸 預付賬款,對嗎?摘要怎么寫
答: 您好!是的。摘要就寫收到XX貨物。
我們是小規(guī)模,上個月購買原材料先預付了一部分款項,做了借:預付賬款,貸:銀行存款這個分錄。這個月付了尾款,材料和發(fā)票一起到了,這個分錄是借:原材料,貸:預付賬款和銀行存款么?
如果購買的原材料,支付原材料和運費分開發(fā)票的會計分錄: 借:原材料 貸:應付賬款-原材料 應付賬款-原材料運費嗎
暫估入賬分錄:購買時候借預付賬款,貸銀行存款;貨到票沒到:借原材料,貸應付賬款~暫估;月初紅沖,在做正確分錄:借原材料,貸預付賬款?
請問發(fā)票開錯沖紅,支付款時借原材料,待銀行存款;沖紅發(fā)票借預付賬款,待原材料負數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料,待預付賬款。原材料可以在借方負數(shù)嗎?

