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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-11-06 14:44

你好!光是收到錢。借銀行存款 貸應(yīng)收/預(yù)收賬款。

拈花一笑幾奈何 追問

2017-11-06 15:08

老師 只是開了發(fā)票,款還沒有到

宋生老師 解答

2017-11-06 15:10

您好!你不是說收到工程款嗎

拈花一笑幾奈何 追問

2017-11-06 15:17

那老師請問,開出147萬發(fā)票,老項目如何分錄

宋生老師 解答

2017-11-06 15:19

您好!現(xiàn)在幾乎沒有老項目了。 
簡單的做法就是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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