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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-07 11:03

借;待處理財(cái)產(chǎn)損益   貸;原材料 
借;管理費(fèi)用  貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益

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您好 是的 個(gè)人所得稅包含在管理費(fèi)用-工資里面計(jì)提的
2021-04-19 21:48:45
你好,公司的部分是需要通過應(yīng)付職工薪酬核算的 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 個(gè)人社保在發(fā)放工資 時(shí)扣下 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人)
2020-02-25 11:03:30
學(xué)員,你好。三月份預(yù)付了第二季度的房租,先計(jì)入往來科目當(dāng)中。到4 、5、 6月的時(shí)候分三次計(jì)入到管理費(fèi)用當(dāng)中。借:管理費(fèi)用 貸往來科目??茨愎局芭c該單位掛的那個(gè)往來就沖減之前掛賬的科目就好。
2018-03-13 12:36:23
沖減管理費(fèi)用即可
2018-02-27 17:46:38
您好同學(xué) 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-04-24 11:41:06
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