A公司收到c工廠發(fā)來的材料,其中材料價(jià)款40000萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5200元,帶店外地運(yùn)雜費(fèi)1200元(不考慮增值稅),材料驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)上個(gè)月已經(jīng)預(yù)付35000元,差額部分暫未支付,這怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
坦率的可樂
于2023-03-11 20:49 發(fā)布 ??896次瀏覽
- 送心意
英英老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2023-03-11 20:59
同學(xué)你好!會(huì)計(jì)處理如下,借:原材料 40000,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)5200 貸:預(yù)付賬款35000,應(yīng)付賬款 10200
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44

你好,可以暫不做結(jié)轉(zhuǎn)處理也可以轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方。借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2019-04-17 13:29:56

您好!借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-10-09 16:23:12

1期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2,不需要結(jié)轉(zhuǎn),不需要做分錄
2016-12-22 14:41:29

您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 500
2017-03-17 14:41:47
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英英老師 解答
2023-03-11 21:00