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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-03-14 08:15

你好,進入開票系統(tǒng),填寫負數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票。

。 追問

2023-03-14 08:17

這個發(fā)票我們還未抵扣的

鄒老師 解答

2023-03-14 08:18

(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

追問

2023-03-14 08:19

還未抵扣的直接退還給對方是吧,我們購買方不需要走什么流程

鄒老師 解答

2023-03-14 08:20

你好,還未抵扣的,是退還給對方。
銷售方仍然需要通過上述流程,才可以開具負數(shù)發(fā)票

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相關(guān)問題討論
你好,退回部分是可以沖銷一部分的
2017-07-14 10:02:10
如果供應(yīng)商退貨,然后發(fā)票紅沖,需要供應(yīng)商提供紅沖發(fā)票來做賬。 按照國家稅務(wù)局的規(guī)定,在發(fā)生開票有誤或者銷售轉(zhuǎn)讓,銷售的貨物被退回,銷售終止等情形都需要開具紅字發(fā)票,如果企業(yè)沒有按照規(guī)定來開具紅字增值稅專用發(fā)票,那么不可以按照規(guī)定來扣減銷項稅以及銷售稅
2023-11-01 12:17:29
同學(xué),你好,可以紅沖,再開的。
2022-03-18 14:22:41
你好,跨月紅沖時應(yīng)選擇2號,1號可以不用紅沖,直接打印即可
2021-09-14 20:47:55
你好你這個開出么,這個管理員登錄之后這個點發(fā)票查詢,進去可以看到,要是你收到,增值稅綜合服務(wù)平臺會提示的,你登錄進去有之后直接點數(shù)字那個可以看到詳細的
2021-07-27 11:05:22
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