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靜待花開花落
于2017-11-16 16:27 發(fā)布 ??778次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-11-16 16:28
借;庫存現(xiàn)金 貸;管理費用 1000 影響這個月的,不影響上個月
靜待花開花落 追問
2017-11-16 16:29
這個貸方,的管理費用金額是用紅字嗎
鄒老師 解答
2017-11-16 16:31
你好,貸方是藍字,或者借方紅字
2017-11-16 16:33
我用了借方紅字,到了結(jié)轉(zhuǎn)管理費用時,就差這1000元不平,借本年利潤,貸管理費用時,這個1000元怎么表示,才能平呀
你好,貸方藍字,或借方紅字,然后你結(jié)轉(zhuǎn)相反分錄就是了
2017-11-16 16:41
@鄒老師:10月沖銷時,我在借方用了負數(shù)表示,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 貸方的管理費金額是用負數(shù)了嗎?
2017-11-16 16:44
你好,是的,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是貸方正數(shù)
2017-11-16 16:49
@鄒老師:管理費用貸方用正數(shù),就不平了哦,
2017-11-16 16:51
你好,你結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤不就平了 發(fā)生 借;庫存現(xiàn)金 借;管理費用(負數(shù)) 結(jié)轉(zhuǎn) 借;管理費用 貸;本年利潤
2017-11-16 16:56
結(jié)轉(zhuǎn)管理費用時,不是在貸方的嗎,借方本年利潤嗎
2017-11-16 16:57
你好,發(fā)放在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)自然是借方的
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上個月我做管理費用時,有1000元是總公司的費用,我現(xiàn)在要怎么做分錄呢 會影響上個月的損益嗎
答: 借;庫存現(xiàn)金 貸;管理費用 1000 影響這個月的,不影響上個月
我們獨立法人,是用了總公司的資質(zhì),所以要交給總公司60000的管理費,這個費用怎么做分錄
答: 借;管理費用 貸;銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師:我公司是工程造價咨詢有限公司的分公司,掛靠總公司每年要交管理費五萬元,請問這筆費用該怎么做分錄呢?
答: 借:管理費用-管理費 貸:銀行存款
總公司提取分公司上繳的管理費怎么做分錄才合理
討論
物業(yè)公司,管理多個物業(yè)項目,管理費用按項目輔助核算(項目核算設(shè)置:公司,A項目,B項目,C項目),多個項目共同發(fā)生的管理費用,怎么做分錄
老師,付電費給公司,對方開的專票給我們,怎么做分錄呢?借管理費用~辦公費,稅費還要分開核算嗎還是合并計算
1.電腦設(shè)備2臺,折價1500元/臺 3000元 借:管理費用-辦公費 2.2015.8.31運設(shè)備到東莞工廠翻新 借:管理費用-運費 3.2015.12.14東莞送設(shè)備回廠 借:管理費用-運費 老師想問是不是這樣做分錄
老師,工地的圖紙打印費1萬多點,你說我是用管理費用~辦公費來做分錄,還是用工程施工來體現(xiàn)
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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2017-11-16 16:29
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2017-11-16 16:33
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