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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-16 16:28

借;庫存現(xiàn)金   貸;管理費用  1000 
影響這個月的,不影響上個月

靜待花開花落 追問

2017-11-16 16:29

這個貸方,的管理費用金額是用紅字嗎

鄒老師 解答

2017-11-16 16:31

你好,貸方是藍字,或者借方紅字

靜待花開花落 追問

2017-11-16 16:33

我用了借方紅字,到了結(jié)轉(zhuǎn)管理費用時,就差這1000元不平,借本年利潤,貸管理費用時,這個1000元怎么表示,才能平呀

鄒老師 解答

2017-11-16 16:33

你好,貸方藍字,或借方紅字,然后你結(jié)轉(zhuǎn)相反分錄就是了

靜待花開花落 追問

2017-11-16 16:41

@鄒老師:10月沖銷時,我在借方用了負數(shù)表示,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 貸方的管理費金額是用負數(shù)了嗎?

鄒老師 解答

2017-11-16 16:44

你好,是的,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是貸方正數(shù)

靜待花開花落 追問

2017-11-16 16:49

@鄒老師:管理費用貸方用正數(shù),就不平了哦,

鄒老師 解答

2017-11-16 16:51

你好,你結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤不就平了 
發(fā)生 借;庫存現(xiàn)金    借;管理費用(負數(shù)) 
結(jié)轉(zhuǎn)  借;管理費用  貸;本年利潤

靜待花開花落 追問

2017-11-16 16:56

結(jié)轉(zhuǎn)管理費用時,不是在貸方的嗎,借方本年利潤嗎

鄒老師 解答

2017-11-16 16:57

你好,發(fā)放在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)自然是借方的

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借;庫存現(xiàn)金 貸;管理費用 1000 影響這個月的,不影響上個月
2017-11-16 16:28:49
借;管理費用 貸;銀行存款
2017-12-13 10:09:11
您好,分錄,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2017-03-29 16:25:50
借:管理費用-管理費 貸:銀行存款
2019-12-23 10:05:31
需要開具6%的增值稅發(fā)票做收入處理
2017-09-21 12:57:58
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