我們公司第2017.10月份開始生產(chǎn)。但是從2017.11月開始對外出口貿(mào)易的 。我想請問一下老師,一般出口退稅申報我是在2017.12月份開始申報呢?還是2017.11月份 現(xiàn)在系統(tǒng)里面有的數(shù)據(jù)就可以申報出口退稅了吖?一般生產(chǎn)企業(yè)一個月出口退稅可以申報幾次吖?
小純潔
于2017-11-17 10:36 發(fā)布 ??788次瀏覽
- 送心意
老王老師
職稱: ,中級會計師
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在網(wǎng)上申報的界面有信息反饋后下載,再導(dǎo)入電腦申報系統(tǒng)
具體操作方法如下:
1、在申報系統(tǒng)的主菜單中選“反饋信息處理”下的“稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入”,選中稅務(wù)機關(guān)的反饋信息讀入。
2、 在申報系統(tǒng)的主菜單中選“反饋信息處理”下的“稅務(wù)機關(guān)反饋信息處理”
3、在申報系統(tǒng)的主菜單中選“申報數(shù)據(jù)處理”下的“設(shè)置出口信息不齊標(biāo)志”,點擊右上邊的“信息不齊”按鈕。在出現(xiàn)的對話框中,左選 “當(dāng)前條件下所有記錄”,右選“空”,點“確定”按鈕。
完成稅務(wù)機關(guān)反饋信息的讀入過程。
2019-04-09 16:56:05

您好,是可以的,在申報期內(nèi),您單證齊全就可以申報
2020-07-13 12:52:46

你好,學(xué)堂有退稅的實務(wù)操作,咨詢一下在線客服老師
2019-05-23 10:45:07

你導(dǎo)錯備份文件了。。。。。。。。。。
2017-07-05 08:40:08

應(yīng)該是你備份的數(shù)據(jù)錯誤,
2018-07-17 10:33:40
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