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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-11-17 11:25

你好!當(dāng)然不可以的。員工不領(lǐng)工資根本你就應(yīng)該給她買社保

吾桐@吾童 追問

2017-11-17 11:26

怎么做分錄?買社保,但是不領(lǐng)工資,

宋生老師 解答

2017-11-17 11:27

您好!做不了。因?yàn)檫@樣本身就違規(guī)。

吾桐@吾童 追問

2017-11-17 11:28

那怎么做,社保已經(jīng)交了。社保發(fā)票也有了

宋生老師 解答

2017-11-17 11:29

您好!你賬上就當(dāng)做他是公司員工,做工資表給她

吾桐@吾童 追問

2017-11-17 11:29

我們只有一套帳,工資銀行發(fā)的  。

宋生老師 解答

2017-11-17 11:31

您好!你一定要做,就先計(jì)入到其他應(yīng)收款吧。全額計(jì)入。

吾桐@吾童 追問

2017-11-17 11:32

這個(gè)人跟公司有往來款,如果掛應(yīng)收,那真實(shí)的應(yīng)收就不對了

宋生老師 解答

2017-11-17 11:33

你好!那沒辦法了。沒有辦法靠幾個(gè)分錄就能把一個(gè)不合規(guī)矩的事情做到合理合法還完美

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你好,計(jì)提工資借管理費(fèi)用――工資等 貸應(yīng)付職工薪酬――工資 發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款――個(gè)人社保 貸應(yīng)交稅費(fèi)――個(gè)人所得稅 貸銀行存款
2019-11-06 12:03:08
你好 那就直接記其他應(yīng)收款就可以了。
2020-07-08 14:52:37
同學(xué)你好,可以單位負(fù)擔(dān),但不能在稅前扣除;計(jì)入管理費(fèi)用就可以
2021-11-03 10:53:02
你好!當(dāng)然不可以的。員工不領(lǐng)工資根本你就應(yīng)該給她買社保
2017-11-17 11:25:22
將社保實(shí)際扣款計(jì)入管理費(fèi)用即可
2019-03-08 11:45:54
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