老師您好!我公司每個(gè)月都有過(guò)磅費(fèi)用,一個(gè)月有2--3 問(wèn)
這是銷售發(fā)生的嗎?是的話銷售費(fèi)用里面讓對(duì)方開(kāi)收據(jù)備注好個(gè)人名字,身份證號(hào),支出金額支出項(xiàng)目可以扣所得稅 答
你好,老師,想咨詢高企申報(bào)的事情 問(wèn)
同學(xué),你好 具體是什么問(wèn)題呢? 答
老師,您好,我想問(wèn)一下,被投資企業(yè),取得投資方的機(jī)器 問(wèn)
對(duì)的是的,有發(fā)票才能稅前扣除 是直接開(kāi)產(chǎn)品的名字,機(jī)器的名字就行 答
老師,您好。我們業(yè)務(wù)部門的員工外出打車費(fèi),滴滴打 問(wèn)
你好,這個(gè)一樣入差旅費(fèi)就好了。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)這句話怎么理解:職工教育經(jīng)費(fèi)支出在不超 問(wèn)
意思是不能超過(guò)工資總額的2.5%,超過(guò)了就要納稅調(diào)增 答

老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估,那借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)貸庫(kù)存商品,在是以收到票實(shí)際入賬,那么成本要改嗎?什么時(shí)候改?是做這筆就改還是月末
答: 你好,根據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票做購(gòu)進(jìn)處理,之前成本有誤差需要做調(diào)整,在取得發(fā)票的當(dāng)月月末做調(diào)整
老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估,那借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)貸庫(kù)存商品,在是以收到票實(shí)際入賬,那么成本要改嗎?什么時(shí)候改?是做這筆就改還是月末
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我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估,那借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)貸庫(kù)存商品,在是以收到票實(shí)際入賬,那么成本要改嗎?什么時(shí)候改?是做這筆就改還是月末
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