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慧
于2017-11-20 10:19 發(fā)布 ??1031次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-11-20 10:20
借:以前年度損益調(diào)整貸、:銀行存款
慧 追問
老師,滯納金該如何做賬
袁老師 解答
2017-11-20 10:24
借:營業(yè)外支出貸、:銀行存款
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7月社保費漲了,8月才扣漲的錢,請問8月怎么做賬
答: 你7月是怎么處理的,按實際付款處理的嗎
社保費怎么做賬?詳細一點,謝謝老師。
答: 計提時:借:費用/ 貸:應付職工薪酬-社保 支付時 借:應付職工薪酬-社保 貸:銀行存款 其他應收款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司員工產(chǎn)假,期間的社保費,沒交,怎么做賬,她說等回來一起交上
答: 您的意思是你們單位已經(jīng)代繳了,員工需要把這筆款項給你們單位對嗎?
老師,疫情期間,退的社保費要怎么做賬?
討論
老師我問一個給另外一個公司的員工打社保費8000該怎么做賬
社保費如何做賬
老師,我想請問下8月我們公司給有一個員工多交啦社保費,9月的時候這個員工把這筆多交的錢打給我們公司啦,現(xiàn)在需要怎么做賬
老師,一伙人屬于兩個單位,但都在一個單位繳社保費,可以嗎?怎樣做賬
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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慧 追問
2017-11-20 10:20
袁老師 解答
2017-11-20 10:24