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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-11-20 10:20

借:以前年度損益調(diào)整貸、:銀行存款

追問

2017-11-20 10:20

老師,滯納金該如何做賬

袁老師 解答

2017-11-20 10:24

借:營業(yè)外支出貸、:銀行存款

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相關問題討論
你7月是怎么處理的,按實際付款處理的嗎
2021-09-01 11:36:02
計提時:借:費用/ 貸:應付職工薪酬-社保 支付時 借:應付職工薪酬-社保 貸:銀行存款 其他應收款
2020-01-10 11:50:11
借管理費用-社保費 貸應付職工薪酬-社保費
2018-09-14 15:07:51
您的意思是你們單位已經(jīng)代繳了,員工需要把這筆款項給你們單位對嗎?
2017-09-07 15:58:01
同學你好 之前待轉金沒有做賬嗎
2021-04-07 13:45:14
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