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2.20
于2017-11-20 11:30 發(fā)布 ??2981次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-11-20 11:31
計(jì)提 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 繳納 借;應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸;銀行存款等科目 返還就做計(jì)提,繳納的相反分錄
2.20 追問
2017-11-20 11:38
我之前繳納時(shí)候做的是。借:管理費(fèi)用--工會(huì)經(jīng)費(fèi),待:銀行存款。。沒有計(jì)提。現(xiàn)在收到按照繳納的47.5%返還,借:銀行存款。貸:
鄒老師 解答
你好,貸方 計(jì)入管理費(fèi)用就是了
2017-11-20 11:44
那我這筆錢一般用在哪些方面是正確的呢,
2017-11-20 11:45
你好,就是用于工會(huì)的相關(guān)支出
只要是用在員工身上就行嗎。比如員工聚餐。我講錢從賬戶取出來組織員工聚餐?;蛘呓o員工發(fā)放福利
2017-11-20 11:46
你好,不可以的,需要是用于工會(huì)的相關(guān)支出,比如工會(huì)開展活動(dòng),工會(huì)人員工資支付等
2017-11-20 11:56
那就是我們的付款方只能是公會(huì)唄,只能銀行付,不能取現(xiàn)付
2017-11-20 11:57
你好,是的,不能用現(xiàn)金支付相關(guān)款項(xiàng)的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2.20 追問
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鄒老師 解答
2017-11-20 11:38
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