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送心意

李老師2

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA

2023-03-17 14:56

對于上年未結(jié)轉(zhuǎn)的制造費(fèi)用,需要在新的一年結(jié)轉(zhuǎn)。具體的會計(jì)分錄應(yīng)如下:以貸方形式結(jié)轉(zhuǎn)上年制造費(fèi)用,應(yīng)付賬款或費(fèi)用賬戶;以借方形式結(jié)轉(zhuǎn)上年庫存商品、原材料及其它流動資產(chǎn)賬戶,或者以借方形式結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配賬戶。

火星上的帆布鞋 追問

2023-03-17 14:56

謝謝老師,那么這些賬戶應(yīng)該如何核算?

李老師2 解答

2023-03-17 14:56

需要按照原材料、庫存商品和其他流動資產(chǎn)的實(shí)際數(shù)量和單價(jià)核算,以確定相應(yīng)賬戶的期末數(shù)量和金額。

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