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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-11-20 11:57

您好!這個只能說是規(guī)定要做了。 
月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應交稅費——未交增值稅

一笑而過 追問

2017-11-20 11:58

老師,誰規(guī)定要做呢?可不可以年末一次性轉(zhuǎn)呢?

宋生老師 解答

2017-11-20 11:59

你好!財會[2016]22號財政部《增值稅會計處理規(guī)定》

一笑而過 追問

2017-11-20 12:00

老師,只要是一般納稅人公司,當銷項大于進項時,月末就應這么處理,對嗎?

宋生老師 解答

2017-11-20 12:22

您好!當月有要交的額稅的時候就這樣

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您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
您好,這道題說的是銷售業(yè)務,你說的進項抵扣是針對購買業(yè)務,不一樣的
2021-05-08 23:00:34
你好,你說的是進項稅額嗎
2021-05-08 23:03:00
你好!普通發(fā)票抵扣不了。除非是特殊的比如農(nóng)產(chǎn)品之類。
2019-03-27 16:40:09
你好,是一般納稅人抵扣進項稅額的
2019-02-16 11:15:33
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