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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-20 16:34

你好,是因為納稅調(diào)整所形成的補計提所得稅嗎

芯俊 追問

2017-11-20 16:40

是計提折舊費提多了,費用多了,調(diào)減下來。

鄒老師 解答

2017-11-20 16:41

借;累計折舊   貸;以前年度損益調(diào)整 
借;以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配——未分配利潤 
做這個調(diào)整分錄就是了

芯俊 追問

2017-11-20 16:43

這兩筆分錄做好了是放在2016年末的憑證里還是放到這個月沖

鄒老師 解答

2017-11-20 16:44

你好,放在發(fā)現(xiàn)的月份做調(diào)整分錄

芯俊 追問

2017-11-20 16:45

2016年的報表要和調(diào)整后的年度清算表一致,怎么做到一致。

鄒老師 解答

2017-11-20 16:46

你好,啟用16年度帳套數(shù)據(jù),沖銷多計提的折舊

芯俊 追問

2017-11-20 16:48

就是說,憑證數(shù)據(jù)還要沖進2016年12月的賬里,憑證就要放在現(xiàn)在裝訂是嗎

鄒老師 解答

2017-11-20 16:49

你好,是的,否則無法做到報表要和調(diào)整后的年度清算表一致 的

芯俊 追問

2017-11-20 17:11

但是沖出來管理費用一折舊費還沒減下來的呢,我這邊提交上去的是管理費用也減少的

鄒老師 解答

2017-11-20 17:12

借;累計折舊 貸;以前年度損益調(diào)整 
只能是通過以前年度損益調(diào)整,而不能直接通過管理費用調(diào)整的

芯俊 追問

2017-11-20 17:15

但是利潤表上的費用沒有減少,這個怎么調(diào)的呢。資產(chǎn)負債表生成對了,但是利潤表沒生成,兩個怎么不一致呢

鄒老師 解答

2017-11-20 17:16

你好,通過以前年度損益調(diào)整就會使得兩個報表勾稽關(guān)系存在這個差額的

芯俊 追問

2017-11-20 17:18

因為我交給稅局的費用是調(diào)下來了,利潤表我調(diào)下來了。我怕到時稅局說不一致。

鄒老師 解答

2017-11-20 17:19

那你就需要把以前年度損益調(diào)整換成管理費用才可以的

芯俊 追問

2017-11-20 17:19

要單獨列個以前年度損益調(diào)整表的嗎?

鄒老師 解答

2017-11-20 17:20

你好,你通過了這個科目調(diào)整了就需要的

芯俊 追問

2017-11-20 17:29

直接換成管理費用的話,那前面摘要我要注明是調(diào)整以前年度損益了,是嗎?

芯俊 追問

2017-11-20 17:29

直接換成管理費用的話,那前面摘要我要注明是調(diào)整以前年度損益了,是嗎?

鄒老師 解答

2017-11-20 17:31

你好,可以是調(diào)整某某月份第多少號憑證就是了

芯俊 追問

2017-11-20 18:09

可是我這個費用是半年的累下來的,之前提多了

鄒老師 解答

2017-11-20 18:23

你好,當年的通過管理費用調(diào)整,跨年了還是需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整的

芯俊 追問

2017-11-20 18:58

那利潤表里怎么不顯示以前年度損益調(diào)整這個科目呢

鄒老師 解答

2017-11-20 19:14

你好,利潤表是沒有以前年度損益調(diào)整科目的,以前年度損益調(diào)整在資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤體現(xiàn)的

芯俊 追問

2017-11-20 20:09

慘了,我交給稅局的表是把費用調(diào)低了,利潤表直接減費用了。當時稅局叫我重調(diào)費用,調(diào)低費用。我就調(diào)了。利潤表的管理費用就減少了。到時報表和交上的數(shù)據(jù)不一致就麻煩了。

鄒老師 解答

2017-11-20 20:27

你好,你需要撤銷之前錯誤的,然后按正確的數(shù)據(jù)提交就是了

芯俊 追問

2017-11-20 20:53

那這樣調(diào)費用豈不是沒調(diào)到。

鄒老師 解答

2017-11-20 20:54

你好,是做納稅調(diào)整,而不是調(diào)整賬面數(shù)據(jù)

芯俊 追問

2017-11-20 20:57

當時稅局要我調(diào)低費用,重新改利潤表,調(diào)哪個就顯示改哪個,調(diào)整前和調(diào)整后的利潤表都要交上去

鄒老師 解答

2017-11-20 20:58

那你調(diào)整后的數(shù)據(jù)與你提供數(shù)據(jù)報表數(shù)據(jù)是一致的嗎

芯俊 追問

2017-11-20 21:01

當時是用管理費用科目沖的,就沖對了,現(xiàn)在說要用以前年度損益調(diào)整科目,就對不上了

芯俊 追問

2017-11-20 21:03

我司即使做了納稅調(diào)整,還是虧損狀態(tài)的。只是沒有虧那么多而已。

鄒老師 解答

2017-11-20 21:05

你好,當年的就是通過管理費用沖銷,跨年了就需要通過以前年度損益調(diào)整科目的

芯俊 追問

2017-11-20 21:08

更正年度所得稅報表,是只作納稅調(diào)整,不作賬面調(diào)整的嗎?那為什么稅局還要我提供利潤表呢?

鄒老師 解答

2017-11-20 21:09

你好,不一致的地方,你把錯誤的數(shù)據(jù)撤銷,提供正確的數(shù)據(jù)報送就是了

芯俊 追問

2017-11-20 21:12

現(xiàn)在調(diào)不了費用,等于利潤表沒變,那就沒什么可調(diào)的了。主要費用大了,調(diào)下來而已

芯俊 追問

2017-11-20 21:13

我可以在2016年末沖減本年的費用嗎,把憑證放到12月里去

鄒老師 解答

2017-11-20 21:16

你好,你可以在匯算清繳的時候做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額就是了

芯俊 追問

2017-11-20 21:19

是這樣的老師,即使我公司做了調(diào)整,其實還是虧損的。原來虧損六十多萬,調(diào)整后就虧四十多萬。這樣還要調(diào)嗎?

鄒老師 解答

2017-11-20 21:19

你好,需要調(diào)整,不是說調(diào)整就一定需要納稅,你調(diào)整了之后結(jié)轉(zhuǎn)以后可以彌補的虧損也減少了

芯俊 追問

2017-11-20 21:26

是在納稅調(diào)整項目明細表里調(diào)嗎?在下面的圖里調(diào)的嗎

鄒老師 解答

2017-11-20 21:34

在納稅項目調(diào)整明細表的扣除類其他

芯俊 追問

2017-11-20 21:39

扣除其他類里,沒有折舊項呢,資產(chǎn)類調(diào)整項目就有資產(chǎn)折舊攤銷,在哪個調(diào)?多提的折舊是填調(diào)增金額還是調(diào)減金額?

鄒老師 解答

2017-11-20 21:40

資產(chǎn)類調(diào)整項目資產(chǎn)折舊攤銷,是調(diào)整增加應(yīng)納稅額所得額

芯俊 追問

2017-11-20 22:05

如果折舊多提了14.5萬,那這14.5萬的應(yīng)納稅額所得額是14.5x25%的金額嗎?不是直接填14.5萬上去的是嗎?是填稅額是嗎?

鄒老師 解答

2017-11-20 22:05

你好,納稅調(diào)整是14.5,對應(yīng)納稅額額影響是14.5*25%

芯俊 追問

2017-11-20 22:11

對了老師,我現(xiàn)在是申報錯誤更正年度所得稅?,F(xiàn)在還可以更正2016年的年度所得稅,這個是算本年調(diào)整嗎?還是跨年?

鄒老師 解答

2017-11-21 08:31

你好,可以更正,屬于跨年調(diào)整

芯俊 追問

2017-11-21 10:17

老師,怎么都看不到昨天你的記錄的?除了最后一條能看,中間的都不見了。只顯示我的問題不見你中途的回答,怎么回事?

鄒老師 解答

2017-11-21 10:19

你好,我這邊所有問題,回復(fù)都是可以看到的

芯俊 追問

2017-11-21 10:20

我想看昨天你回復(fù)的,都沒有,只有我的

鄒老師 解答

2017-11-21 10:21

你好,那就需要聯(lián)系技術(shù)老師,看是什么原因造成的了

芯俊 追問

2017-11-21 10:29

老師,我還是要問回昨天的問題,作了以前年度調(diào)整,資產(chǎn)負債表變動了,利潤表沒變動,現(xiàn)在我要重新給份沒就動有利潤表給稅局嗎?

鄒老師 解答

2017-11-21 10:30

你好,需要按變更之后的報表數(shù)據(jù)給數(shù)據(jù)的

芯俊 追問

2017-11-21 10:33

資產(chǎn)負債表之前沒交的,稅局只要利潤表。我就更改交了利潤表。如果我現(xiàn)在按更改后的數(shù)據(jù)交,交了之后我就在納稅調(diào)整明細表調(diào)增納稅金額了是嗎?

鄒老師 解答

2017-11-21 10:33

你好,你需要把之前錯誤的報表數(shù)據(jù)撤銷,然后按更正之后的數(shù)據(jù)報送報表

芯俊 追問

2017-11-21 10:35

老師,我這邊的賬很亂的,之前的會計都沒有把2016年的賬都沒有做裝訂打印出來,我想直接在賬套更里更改當期的費用可以的嗎?這樣就不用調(diào)整了。

鄒老師 解答

2017-11-21 10:36

如果你還可以更正16年的數(shù)據(jù),你可以直接做調(diào)整分錄,就不涉及以前年度損益調(diào)整科目了

芯俊 追問

2017-11-21 10:36

表交上去有段時間了,不知道專管員有沒有往上交,如果往上交了,我怕改不了了,所以看看能不能在當期里更改呢

鄒老師 解答

2017-11-21 10:37

你好,已經(jīng)上交了個人建議不要修改,否則數(shù)據(jù)前后不一致,容易引起懷疑的

芯俊 追問

2017-11-21 10:37

那我直接作調(diào)整分錄得了,這樣和交上去的表才一致

鄒老師 解答

2017-11-21 10:38

可以做調(diào)整,做到提供數(shù)據(jù),與你賬務(wù)數(shù)據(jù)一致

芯俊 追問

2017-11-21 10:41

那當期調(diào)整的分錄怎么做了呢?

鄒老師 解答

2017-11-21 10:44

借;累計折舊  貸;管理費用

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