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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-03-19 11:54

對(duì)的,沒錯(cuò)兒,就是你說的這么結(jié)轉(zhuǎn)的。

鄧美艷 追問

2023-03-19 12:03

然后在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 3310.28+3790.28 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅3310.28+3790.28 本月實(shí)際要繳納的增值稅就是3310.28+3790.28

鄧美艷 追問

2023-03-19 12:05

為什么這個(gè)題目的實(shí)際答案跟我理解的不太一樣。這個(gè)題目只需要交3310.28  以前的轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方不用交嗎

東老師 解答

2023-03-19 12:07

對(duì),因?yàn)檫@個(gè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的方式有很多種。

鄧美艷 追問

2023-03-19 12:17

沒明白哈哈

東老師 解答

2023-03-19 12:18

就是說增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)方式有很多種,這種也是沒問題的。

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分錄對(duì)的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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