
之前買了辦公用品.沒有付款也沒有發(fā)票,我做了憑證,借:管理費(fèi)用辦公費(fèi), 貸:應(yīng)付款暫估賬,收到發(fā)票后,如何調(diào)整分錄,
答: 先紅沖,借:管理費(fèi)用辦公費(fèi), 貸:應(yīng)付款暫估賬,(金額全部負(fù)數(shù)) 然后根據(jù)收到的發(fā)票重新做分錄 ,借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
我們公司是剛成立的,辦公用品是我用自己的錢買的,然后老板又用自己的錢給報(bào)銷的,憑證我應(yīng)該怎么做呢?借:管理費(fèi)用—辦公用品 貸:其它應(yīng)付款—老板
答: 你好,就是做這個(gè)分錄,然后公司支付給了老板,就沖銷其他應(yīng)付款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,公司購買配件或者辦公用品。一個(gè)月或者一個(gè)季度開一次票的,每次買東西都只有清單,清單上有價(jià)格數(shù)量,我可以根據(jù)清單先入賬,比如借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付,等票來了在沖紅嗎,如果是普票我還有必要沖紅嗎。
答: 你好,一般是需要等發(fā)票來了再進(jìn)行賬務(wù)處理

