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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-27 16:29

你好,沖銷多計(jì)提的折舊,然后按固定資產(chǎn)變賣做賬務(wù)處理

探月 追問(wèn)

2017-11-27 16:33

憑證要    把出售是的發(fā)票附在后面嗎?

鄒老師 解答

2017-11-27 16:33

你好,是的,需要把這個(gè)出售的發(fā)票作為這個(gè)分錄的附件的

探月 追問(wèn)

2017-11-27 16:48

能分我講一下分錄怎么做嗎??jī)赡昵暗陌l(fā)票了。不知道發(fā)票還在不在,如果發(fā)票找不到怎么辦?

鄒老師 解答

2017-11-27 17:04

借;固定資產(chǎn)清理  累計(jì)折舊   貸;固定資產(chǎn) 
借;銀行存款   貸;固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費(fèi)  
借;營(yíng)業(yè)外收支  貸;固定資產(chǎn)清理 
需要找到相應(yīng)發(fā)票做賬務(wù)處理

探月 追問(wèn)

2017-11-27 17:15

沒(méi)有發(fā)票復(fù)印件可以嗎?涉及到以前年度是不是要通過(guò) 以前年度損益調(diào)整  科目核算

鄒老師 解答

2017-11-27 17:16

你好,沒(méi)有發(fā)票需要登報(bào),然后用復(fù)印件入賬 
以前年度涉及損益科目的通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整

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你好 ,財(cái)務(wù)部的柜子折舊,入管理費(fèi)用折舊費(fèi)
2021-09-23 14:13:45
同學(xué)你好 借,管理費(fèi)用3241加上4567 貸,累計(jì)折舊 ;
2021-06-03 10:01:31
你好,沖銷多計(jì)提的折舊,然后按固定資產(chǎn)變賣做賬務(wù)處理
2017-11-27 16:29:57
您好 請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入的時(shí)候是計(jì)入的固定資產(chǎn)科目嗎
2023-07-23 09:58:29
你好,把殘值轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出核算
2019-12-10 11:53:53
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