
去年我做錯印花稅的分錄是借:營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款。正確的是借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款。那今年應該怎樣調整
答: 你好,可以不用調整了,只是統計數據的時候別忘記
計提印花稅計入哪個會計科目吖?是不是借:營業(yè)稅金及附加 待:應交稅費-應交印花稅 繳納是借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款? 營業(yè)稅金及附加和稅金及附加有什么區(qū)別么?
答: 是稅金及附加;現在沒有營業(yè)稅了,改為稅金及附加了,你的分錄是正確的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,交印花稅的時候:借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款收到印花稅退款時:借:銀行存款 貸:營業(yè)稅金及附加-印花稅可是我現在報稅的時候顯示
答: 不能是負數吧,那這個等有計提別的附加稅的時候再沖掉,借銀行 貸其他應付款/其他應付款,掛往來,有計提再做借稅金及附加 負數 貸其他應付款/其他應付款 負數

