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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-03-28 14:29

銷售收入=票面金額÷(1+1%)
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款*0.01
減免稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

機(jī)智的雪糕 追問

2023-03-28 14:33

我們是個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,所以收到時(shí)應(yīng)該做一下分錄是嗎? 
借銀行存款
貸其他收益, 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
那么當(dāng)月需不需要做一筆銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后下個(gè)月再做你上面這個(gè)減免分錄呢?

家權(quán)老師 解答

2023-03-28 14:34

就按你的思路做就是了轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

機(jī)智的雪糕 追問

2023-03-28 14:38

我的思路對嗎?做分錄的時(shí)間對嗎

家權(quán)老師 解答

2023-03-28 14:39

嗯嗯,對的,就那樣操作

機(jī)智的雪糕 追問

2023-03-28 14:41

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
以上分錄當(dāng)月做?

家權(quán)老師 解答

2023-03-28 14:42

是的,就是當(dāng)月做的

機(jī)智的雪糕 追問

2023-03-28 14:43

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
以上分錄次月做?

家權(quán)老師 解答

2023-03-28 14:43

在次月申報(bào)的時(shí)候做

機(jī)智的雪糕 追問

2023-03-28 14:47

次月申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該做以下吧
借:交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

家權(quán)老師 解答

2023-03-28 14:49

把科目做平就是了哈

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你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-08-04 13:47:52
你好,未交增值稅,這個(gè)是二級科目,然后最后一個(gè)分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
你好,如果是一般納稅人,借方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 銷項(xiàng)稅額掛賬,不需要沖銷的
2016-09-21 16:56:28
不會(huì)有余額的,你進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目嗎
2019-02-25 17:43:13
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