
你好,貿(mào)易公司10月底,庫存商品余額為0,委托加工物資余額為0。10月收到一張加工費的增值稅的發(fā)票,加工費發(fā)票10月未入賬。這張加工費發(fā)票我要怎么入賬在11月里?
答: 您好,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
委外加工,加工費加到成品里面,借庫存商品,貸加工費,加工費期末貸方有余額,怎么平?
答: 你好 加工費 你貸方直接是銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為何委托加工物資增值稅=加工費*增值稅稅率而銷售庫存商品的增值稅=銷售額*增值稅稅率?謝謝
答: 你好,委托加工物資,物資是企業(yè)提供的,只對加工費收增值稅


鄭麗芳 追問
2017-11-30 18:47
鄭麗芳 追問
2017-11-30 18:49
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2017-11-30 18:50
王雁鳴老師 解答
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2017-11-30 19:23
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2017-11-30 19:27
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2017-11-30 20:06
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2017-11-30 20:44
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2017-11-30 21:22