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杏子
于2017-12-01 09:37 發(fā)布 ??1143次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-12-01 09:40
你好,之前的分錄是?
杏子 追問
2017-12-01 09:46
老師你好,之前直接做的進(jìn)項抵扣,發(fā)票也認(rèn)證了,我現(xiàn)在要更正過來,原來的在建工程7月份做入的固定資產(chǎn)
鄒老師 解答
2017-12-01 09:47
你好,其實你賬上不需要做調(diào)整,只是需要在增值稅申報表填寫40%的稅額抵扣
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624703 個
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杏子 追問
2017-12-01 09:46
鄒老師 解答
2017-12-01 09:47