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杏子
于2017-12-01 09:37 發(fā)布 ??1141次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-12-01 09:40
你好,之前的分錄是?
杏子 追問
2017-12-01 09:46
老師你好,之前直接做的進(jìn)項(xiàng)抵扣,發(fā)票也認(rèn)證了,我現(xiàn)在要更正過來(lái),原來(lái)的在建工程7月份做入的固定資產(chǎn)
鄒老師 解答
2017-12-01 09:47
你好,其實(shí)你賬上不需要做調(diào)整,只是需要在增值稅申報(bào)表填寫40%的稅額抵扣
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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杏子 追問
2017-12-01 09:46
鄒老師 解答
2017-12-01 09:47