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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2023-04-07 10:15

你好,借:管理費用等900  貸:庫存商品900

神勇的百合 追問

2023-04-07 10:24

如果量不多,可以當作損耗嗎?直接就借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,摘要寫自用車加油

小云老師 解答

2023-04-07 10:26

規(guī)范來說是不可以的

神勇的百合 追問

2023-04-07 10:30

借:營業(yè)費用-物料消耗
貸:庫存商品-汽油
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),自用的進項稅額不能抵扣,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,對嗎?

小云老師 解答

2023-04-07 10:39

是的,你的理解是正確的

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎?
2019-11-15 16:01:01
虛假暫估才風險大,真實業(yè)務(wù)暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
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