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儲晶
于2017-12-04 10:31 發(fā)布 ??1093次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-12-04 10:32
你好,是的,做進項稅額轉出處理,,然后就 可以全額減免了
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招待費進項稅額轉出后,《增值稅納稅申報表》如何填報???
答: 你好,申報表里主表有個進項轉出欄可以填的。
有進項稅額轉出時,增值稅納稅申報表如何填寫
答: 附表2中有進項稅額轉出,你直接進去選擇看你們是哪種就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進項稅額轉出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
答: 你好這個問題已經(jīng)回復你。
申報出口免稅,進項稅額轉出的金額在增值稅納稅申報表附列資料二哪個項目里填寫??
討論
招待費進項稅額轉出在《增值稅納稅申報表》哪一欄填列?
做進項稅額轉出在增值稅納稅申報表填寫時,怎么填寫?
#增值稅銷項稅額-進項稅額=0,在進行納稅申報時,城建稅等附加稅的申報表怎么填寫申報?#
增值稅納稅申報表上的“進項稅額轉出”是什么情況下填這一項?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624746 個
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