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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-04-11 09:03

借:管理費用  貸:銀行存款   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)  借:管理費用(負數(shù))

k1 追問

2023-04-11 09:08

那報表上在交增值稅的情況下填哪

東老師 解答

2023-04-11 09:08

填寫增值稅減免稅明細表里面,和增值稅申報主表應(yīng)納稅額減征額里面

k1 追問

2023-04-11 09:58

就是每個月咱們勾選認證的發(fā)票,比如說進項稅是1萬元,然后咱們這個月做賬的時候,把這,不是把這個票放進去了,是不是還得再做一筆分錄,就是借這個應(yīng)交稅費未交增值稅帶這個進項稅。

東老師 解答

2023-04-11 10:03

對,這個增值稅你可以月末的時候結(jié)轉(zhuǎn)一筆。

k1 追問

2023-04-11 10:05

為啥,做這筆分錄?不是那個進項稅已經(jīng)當(dāng)時勾選了,已經(jīng)做了進項稅了嗎?為啥還要做一筆這分錄?

東老師 解答

2023-04-11 10:06

這一筆會計分錄就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎?
2019-11-15 16:01:01
一般大家說的暫估入賬就是指的是原材料或庫存商品采購因為貨到發(fā)票未到的暫估入庫的情況。
2018-01-10 08:27:22
你好,不可以的
2017-01-20 15:11:07
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