我購買金稅盤,給我開了2張發(fā)票。有一張室技術(shù)維護(hù)費(fèi)的,怎么做賬?買的時(shí)候說可以抵扣,但是我去稅務(wù)局幾次都說等報(bào)稅之前去,我每個(gè)月都有庫存,不需要繳稅,那我這個(gè)什么時(shí)候能抵扣啊?
柳動蟬鳴
于2017-12-05 11:28 發(fā)布 ??664次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2017-12-05 11:31
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
在有應(yīng)納稅額的當(dāng)月抵扣
相關(guān)問題討論

您好!可以不用認(rèn)證。
2017-01-03 09:12:21

金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理:
購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)),
借:管理費(fèi)用820
貸:銀行存款/現(xiàn)金820
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820
借:管理費(fèi)用-820
若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。
服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用 330
貸:銀行存款/現(xiàn)金 330
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330
借:管理費(fèi)用 -330.
可以全額抵扣
2018-12-12 13:06:36

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
在有應(yīng)納稅額的當(dāng)月抵扣
2017-12-05 11:31:17

你好
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-09-20 16:09:07

您好
請問本期有增值稅需要繳納么
2020-06-06 15:39:20
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