
老師您好,銷售方已開具發(fā)票,如果發(fā)票一直未收到,在勾選系統(tǒng)里面能看到,請(qǐng)問可以抵扣嗎?用什么作為做賬依據(jù)。謝謝!
答: 可以抵扣。正常做帳,發(fā)票回來貼在憑證后面就行。
老師,我們是銷售方開具的專票信息有誤,購買方未抵扣已退回,我們跨月沖紅,又重新開具發(fā)票,那這筆收入算當(dāng)月還是上個(gè)月的?怎么做賬?
答: 你好,都不影響啊,你上月是上月的收入,這月沖紅了有負(fù)數(shù)新開是正數(shù)就抵消了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本公司電費(fèi)和其它公司的電費(fèi)金額都開在本公司!本月供電所開來的發(fā)票已經(jīng)全額抵扣!但其它公司的電費(fèi)票要在下個(gè)月開具給其他公司!本月本公司怎樣做賬呢
答: 可先確認(rèn)為收入與稅,做未開票收入申報(bào),下月再開票

