老師,新建賬套,金蝶軟件科目初始數(shù)據(jù),本年累計(jì)借方 問(wèn)
資產(chǎn)負(fù)債表科目是錄入,年初余額 ,本年累計(jì)的借方,貸方發(fā)生額,期末余額 利潤(rùn)表項(xiàng)目錄入 本年累計(jì)的借方,貸方發(fā)生額 答
老師好,員工離職了,在個(gè)稅APP想要查他的身份證號(hào)碼 問(wèn)
您好,在信息采集里面,你點(diǎn)了非正常這里面也有的 答
請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利權(quán)(專(zhuān)利所有權(quán))給其他公司業(yè)務(wù) 問(wèn)
同學(xué)你好,由于前期專(zhuān)利成本已全部費(fèi)用化,賬面無(wú) “無(wú)形資產(chǎn)” 余額,因此轉(zhuǎn)讓時(shí)無(wú)需 “結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)成本”,僅需按 “銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn)” 核算收入和稅費(fèi);開(kāi)票時(shí)重點(diǎn)備注專(zhuān)利號(hào)證明業(yè)務(wù)真實(shí)性,無(wú)需強(qiáng)制評(píng)估;選擇優(yōu)惠稅率(小規(guī)模 1%、一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅)降低稅費(fèi),實(shí)現(xiàn) “合規(guī) %2B 無(wú)額外費(fèi)用” 的目標(biāo)。 答
老師您好初建 賬套可以修改嗎 問(wèn)
已經(jīng)建好的賬套不能修改 答
老師,我們公司是做定制化的嵌入式軟件開(kāi)發(fā),我們簽 問(wèn)
你好,這個(gè)你最終如果是會(huì)申請(qǐng)專(zhuān)利,就建議做研發(fā)支出。 答

20年的賬當(dāng)時(shí)做了預(yù)付賬款,然后發(fā)票也是20年對(duì)方就開(kāi)了,拿到發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)有做費(fèi)用,現(xiàn)在2023年了已經(jīng)跨年了怎么辦?
答: 你好,借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)待預(yù)付賬款匯算清繳,納稅調(diào)減。
老師您好 我單位12月份預(yù)付賬款有一部分未收到的發(fā)票 12月份預(yù)繳我需要先預(yù)估進(jìn)費(fèi)用嗎 還是直接出報(bào)表
答: 你好,預(yù)付這部分如果已經(jīng)發(fā)生了未取得發(fā)票可以先暫估
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
沒(méi)有收到發(fā)票,大量費(fèi)用沒(méi)有入當(dāng)期,都是掛在預(yù)付賬款上可以嗎?
答: 你好,只能是先掛賬了

