亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-04-14 15:26

同學(xué)您好,借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應(yīng)科目

vivi 追問

2023-04-14 15:36

計提的時候分錄是  借:營業(yè)稅金及附加(印花稅)   貸:應(yīng)交稅費
 我現(xiàn)在要沖回分錄做  借:應(yīng)交稅費       貸:利潤分配-未分配利潤  
是這樣嗎?

易 老師 解答

2023-04-14 15:42

同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的

vivi 追問

2023-04-14 15:45

好的,謝謝老師

易 老師 解答

2023-04-14 15:49

不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,計入是應(yīng)交稅費即可。
2021-08-29 13:21:42
先計提 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費 -印花稅 繳納 借應(yīng)交稅費-印花稅 貸銀行存款
2017-12-01 10:00:34
你的處理是正確的
2021-04-02 18:43:30
您好 這樣寫分錄可以的 不過印花稅是不需要計提的 應(yīng)該繳納的時候直接寫分錄 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 然后退回就紅沖
2022-04-06 14:27:43
你好,這個是在季度末計提,然后季初申報
2023-12-23 09:20:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...