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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-06 14:57

您好!現(xiàn)金你做提現(xiàn)就可以了?,F(xiàn)金和銀行存款本身是一個(gè)增加一個(gè)減少,都要記

宋生老師 解答

2017-12-06 14:59

您好!你提現(xiàn)的時(shí)候,不是有銀行的單據(jù)嗎

宋生老師 解答

2017-12-06 15:03

您好!那你一開始是應(yīng)該借其他應(yīng)收款 貸銀行存款。然后借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款

宋生老師 解答

2017-12-06 15:05

您好!你也是要分2步,一步是借錢給你,一步是你還現(xiàn)金來

宋生老師 解答

2017-12-06 15:09

您好!只有會(huì)計(jì)做賬才需要原始憑證。第一步就是你借錢,第二步是你還錢給公司,公司收到你的現(xiàn)金,要寫單據(jù)給你的

宋生老師 解答

2017-12-06 15:13

您好!你們公司的流程反了,不過你們公司這樣規(guī)定就按你們公司的要求做吧。 
你這個(gè)就是2步,轉(zhuǎn)錢給你,你要寫借支單,你提現(xiàn)金給公司,要寫還款單

宋生老師 解答

2017-12-06 15:18

你好!沒明白你說的增加的1萬是什么意思

宋生老師 解答

2017-12-06 15:21

你好!說了,你這個(gè)分2步,轉(zhuǎn)錢給你,你要寫借支單然后銀行的轉(zhuǎn)賬單,你現(xiàn)金給公司,要寫還款單,不寫還款單也要寫個(gè)收據(jù)收到這個(gè)借支,用收據(jù)入賬

宋生老師 解答

2017-12-06 15:28

你好!正常來說是有現(xiàn)金賬的。

簡單幸福 追問

2017-12-06 14:58

那我用什么作為原始憑證,銀行的我用借支單,現(xiàn)金的我就不知道了

簡單幸福 追問

2017-12-06 15:01

沒有,我是從公賬網(wǎng)銀轉(zhuǎn)我個(gè)人卡上,然后我是在自助柜臺(tái)取得現(xiàn)金作為備用金,

簡單幸福 追問

2017-12-06 15:04

我是出納,做流水賬,這好像是會(huì)計(jì)的事

簡單幸福 追問

2017-12-06 15:13

流程是不對(duì)的,所有我對(duì)記賬很傷頭腦

簡單幸福 追問

2017-12-06 15:15

我不用還款單,就是用票據(jù)充現(xiàn)金賬,但是我增加的1萬用什么做憑證,糾結(jié)。

簡單幸福 追問

2017-12-06 15:20

就是我的銀行存款減少一萬,那么提現(xiàn)到現(xiàn)金使用,庫存現(xiàn)金就增加了1萬啊。那么我?guī)齑娆F(xiàn)金增加 記日記賬怎么記?用什么作為現(xiàn)金增加的憑證

簡單幸福 追問

2017-12-06 15:24

就是啊。我剛才就想可以寫個(gè)收據(jù)嘛。謝謝老師

簡單幸福 追問

2017-12-06 15:26

我們會(huì)計(jì)說一般戶只有銀行存款日記賬,沒有現(xiàn)金賬。但是我現(xiàn)在也有現(xiàn)金賬,會(huì)計(jì)說現(xiàn)金賬就拿來做內(nèi)賬使用,這樣可以嗎

簡單幸福 追問

2017-12-06 15:08

@宋老師:現(xiàn)金我就記現(xiàn)金日記賬增加了1萬,然后用那些票據(jù)來充賬,但是我就不知道現(xiàn)金賬怎么記,用什么作為現(xiàn)金增加的原始憑證

簡單幸福 追問

2017-12-06 15:11

@宋老師:我們公司會(huì)計(jì)都是我把所有的憑證單據(jù)整理好,付款完。全部交給他做賬

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因?yàn)檫@個(gè)代理記賬的公司一般是記錄外賬的。而現(xiàn)金和銀行日記賬,是內(nèi)帳的核心,他需要準(zhǔn)確的記錄每一筆收入和支出
2020-06-28 09:38:07
您好 現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的憑證編號(hào)統(tǒng)一編號(hào) 不一定是連續(xù)的
2020-06-08 09:53:58
你好,通過涉及庫存現(xiàn)金,銀行存款科目的記賬憑證借方或者貸方,登記相應(yīng)日記賬的借方或者貸方就是了
2020-06-01 17:18:43
你好 現(xiàn)在出納還用銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬的。
2020-05-11 12:58:38
你好,一年換一本新的
2020-04-14 10:04:48
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  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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