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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-17 13:53

借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,
貸利潤(rùn)分配未分為利潤(rùn)。

橙子 追問

2023-04-17 14:11

謝謝老師,這個(gè)明白了。老師,還有一個(gè)問題,比如去年底暫估了30萬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  30  貸:應(yīng)付賬款   30  現(xiàn)在匯算清繳前來票了20萬,怎么入賬?這10萬調(diào)增。這20萬的發(fā)票直接放到2022年的賬里面嗎?

郭老師 解答

2023-04-17 14:11

借應(yīng)付賬款貸以前年都損益調(diào)整10萬,在今年匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)增10萬就可以到。

橙子 追問

2023-04-17 15:05

老師,需要先把30萬的那筆沖紅,在做一筆20萬的分錄嗎?

郭老師 解答

2023-04-17 15:06

啊,可以的,可以這么做的。

橙子 追問

2023-04-17 15:43

老師,這個(gè)分錄,可以幫忙寫下嗎?謝謝

郭老師 解答

2023-04-17 15:54

借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整30萬,借以前年度損益調(diào)整20萬,貸應(yīng)付賬款。

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相關(guān)問題討論
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款暫估
2020-04-26 12:53:21
你好!如果轉(zhuǎn)入成本的話,需要做成本調(diào)減利潤(rùn)調(diào)增處理,
2019-05-13 16:59:28
老師,已經(jīng)銷售出去了。
2019-06-24 14:37:44
你好!建議理清思路后在做處理,交接單子上是否有明確交接業(yè)務(wù)起始時(shí)間,避免被牽連。這個(gè)屬于之前會(huì)計(jì)的責(zé)任哈。
2019-06-27 08:59:21
同學(xué)你好,這種情況下,把差額記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行了。
2024-05-26 21:45:38
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