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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-07 11:09

借;主營業(yè)務收入    應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)  貸;應收賬款等科目 
借;庫存商品   貸;主營業(yè)務成本

秋的回憶 追問

2017-12-07 11:17

是問業(yè)務怎么處理,不是賬務處理,謝謝!

鄒老師 解答

2017-12-07 11:18

你好,辦理退回入庫手續(xù)就是了

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借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本
2017-12-07 11:09:25
進項認證了就是采購方填寫給字信息表 銷售方給你開紅字發(fā)票
2019-06-24 18:14:12
借;應付賬款 貸;庫存商品等科目 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2016-03-12 09:54:35
你好,同學??梢?,對于油的發(fā)票,沒有注明成品油開具是不符合規(guī)范的??梢酝嘶刂亻_
2019-03-05 10:43:43
您好,發(fā)生銷售退回,購買方退貨部分已經認證的進項稅額是需要轉出的。 1、由購貨方到主管稅務機關開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。 2、交一聯給銷售方作為開具紅字發(fā)票的依據。 3、收到銷售方的紅字增值稅專用發(fā)票后,與《通知單》一起作為進項稅轉出的依據。 1、據國稅發(fā)【2006】156號文,已認證的發(fā)票發(fā)生銷貨退回,由購買方向自己的主管稅務機關申請開具紅字發(fā)票通知單,對退貨的部分做進項轉出。 2、銷售方憑購買方主管稅務機關開具的通知單開具紅字發(fā)票。 為您提供解答
2019-02-14 14:57:58
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