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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-26 10:41

你好,之前申報(bào)過增值稅申報(bào)表嗎?

淡墨輕輕影888 追問

2023-04-26 10:42

申報(bào)過了,但是報(bào)表沒抵扣過這筆費(fèi)用,想今年調(diào)整

郭老師 解答

2023-04-26 10:43

你好,那你申報(bào)的時(shí)候填寫在本期發(fā)生額了馬附表四和減免明細(xì)表,如果是的話,那這兩個(gè)表只填寫實(shí)際抵扣金額,然后在主表應(yīng)納稅簡(jiǎn)稱額里面填寫。

淡墨輕輕影888 追問

2023-04-26 10:49

好的,我的賬務(wù)處理需要沖紅2022年記損益那筆金額嗎?

郭老師 解答

2023-04-26 10:50

對(duì)的,是的,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

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相關(guān)問題討論
你好!看不太清,不過這個(gè)不需要備案的了。
2019-09-10 11:07:18
你好,差額0.01計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2019-08-27 15:20:11
你好! 填寫附表四
2019-12-15 18:49:44
你好,主表23行 附表4和增值稅減免明細(xì)表
2019-08-21 17:18:58
月初未報(bào)稅可以領(lǐng)購(gòu)增值稅專用發(fā)票
2015-12-01 15:24:23
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