
三欄的賬簿假如五月份其他應付款的本月合計金額是3000,那么六月份的第一筆賬應該怎么做?是需要把五月份的金額加在一起嗎?
答: 你好,是的,需要把五月份的金額加在一起
老師好,其他應付款如果重分類,就是其他應付款貸方的合計數(shù)?如果不重分類就是 其他應付款的所有貸方合計數(shù)—其他應付款的借方合計數(shù)?這樣理解對嗎?謝謝老師
答: 同學,您好: 其他應付款正常來說余額是在貸方的,有借方余額其實應該在其他應收款里列示,報表項目其他應付款=科目余額表其他應付款貸方金額%2B科目余額表其他應收款貸方金額;若不重分類,那就直接是科目余額表的貸方余額數(shù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我想問下像我這里有幾家往來其他應付款,現(xiàn)在別家合并了這幾家相當于這幾家往來應付注銷了帳上該怎么處理呢?
答: 你好,注銷了也沒還錢的嗎

