亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-28 17:54

你好,就是借管理費用,辦公費貸其他應(yīng)付款,然后二級科目,它體現(xiàn)了暫估,本來應(yīng)該是掛個人或者是企業(yè)。

標(biāo)致的春天 追問

2023-04-28 18:02

有2個在一塊

借 管理費用/辦公費用2萬      貸  其他應(yīng)付款/暫估費用2萬
 借本年利潤2萬  貸  管理費用/辦公費用2萬

這個暫估是為了干嘛,為了平衡利潤嗎

郭老師 解答

2023-04-28 18:04

對的,是的,為了降低利潤,第二個是結(jié)轉(zhuǎn)損益

標(biāo)致的春天 追問

2023-04-28 18:24

那這個暫估后面需要沖銷點嗎?

標(biāo)致的春天 追問

2023-04-28 18:24

怎么沖銷

郭老師 解答

2023-04-28 18:31

以后需要紅沖的,借其他應(yīng)付款,借管理費用負(fù)數(shù),收到了發(fā)票就可以紅沖。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借其他應(yīng)付款 借管理費用負(fù)數(shù)
2024-08-16 09:51:38
您好, 可以的,分錄就是這么做
2021-01-22 10:21:23
你好,沒錯的,就是這么做賬。
2022-08-04 14:49:06
同學(xué)你好 對的 是這樣做的哦
2021-03-04 14:11:00
你好,就是借管理費用,辦公費貸其他應(yīng)付款,然后二級科目,它體現(xiàn)了暫估,本來應(yīng)該是掛個人或者是企業(yè)。
2023-04-28 17:54:50
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...