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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-12 10:47

您好,要看看以前年度是不是有虧損,如果有的話要用這個(gè)18萬(wàn)元先彌補(bǔ)以前年度虧損,如果彌補(bǔ)之后沒(méi)有利潤(rùn)了,不用交稅,如果還有利潤(rùn),則按剩余利潤(rùn)乘以10%來(lái)交稅,匯算清繳的時(shí)候,還要看其他調(diào)整金額來(lái)計(jì)算要交多少稅的。

追問(wèn)

2017-12-12 11:20

1、16年度虧損21萬(wàn),那彌補(bǔ)之后是虧損,那第四季度是盈利68萬(wàn),要交稅嗎; ;2、稅點(diǎn)不是25%嗎,你剛說(shuō)10% ;還有一個(gè)減半征收稅收優(yōu)惠,是要什么條件可以享受呢

王雁鳴老師 解答

2017-12-12 11:21

您好,1、不用交稅,2、優(yōu)惠政策是年利潤(rùn)50萬(wàn)元以下的,企業(yè)所得稅率是20%再減半。

追問(wèn)

2017-12-12 11:55

10%是申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別嗎,我們以往年度系統(tǒng)默認(rèn)是25%,修改不了,只有一項(xiàng)< 減免所得優(yōu)惠明細(xì)表>里面有個(gè)減半征稅,是一樣嗎

王雁鳴老師 解答

2017-12-12 13:41

您好,一般情況下,是系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別的。不是一樣的,應(yīng)該是填寫了其他基礎(chǔ)資料,比如人數(shù),資產(chǎn)總額等信息以后,會(huì)自動(dòng)按10%處理的。

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你好,為什么申報(bào)不了的?你這個(gè)填寫是正確的。
2021-01-19 20:07:57
第四季度要交稅了 年匯算清繳退錢
2022-01-11 13:14:24
您好,要看看以前年度是不是有虧損,如果有的話要用這個(gè)18萬(wàn)元先彌補(bǔ)以前年度虧損,如果彌補(bǔ)之后沒(méi)有利潤(rùn)了,不用交稅,如果還有利潤(rùn),則按剩余利潤(rùn)乘以10%來(lái)交稅,匯算清繳的時(shí)候,還要看其他調(diào)整金額來(lái)計(jì)算要交多少稅的。
2017-12-12 10:47:52
這個(gè)金額是不需要加上。的
2022-07-11 11:06:41
如果2017年一季度利潤(rùn)為120萬(wàn),這是繳不繳稅得稅?
2017-02-16 23:15:12
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