
別的公司給我們公司轉(zhuǎn)款,我們做了借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,這個(gè)就是開(kāi)票款,馬上我們就轉(zhuǎn)給老板個(gè)人戶,把錢(qián)還給別人公司了,這個(gè)怎么做賬
答: 你好,用往來(lái)款再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出的啊
之前做了一筆 借:銀行存款 15252 貸 應(yīng)收賬款15252 現(xiàn)在收到一下兩張單據(jù) 應(yīng)該怎么做賬
答: 員工生育報(bào)銷(xiāo) 收到時(shí) 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 支付員工時(shí)借其他應(yīng)付款 貸銀行存款或現(xiàn)金 你這個(gè)是實(shí)際支付員工的差額和扣款嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做賬軟件新建賬套,只有應(yīng)收賬款和銀行存款有期初余額,其他都沒(méi)有,在初始化的時(shí)候說(shuō)借貸不平衡,應(yīng)該怎么板
答: 你好,你需要有所有科目余額,而且是平衡的才可以建賬的

