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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-05-06 16:33

就是實發(fā)工資3500,扣完社保279后銀行要發(fā)3221,如果實際不是這個數(shù)怎么做

美好的洋蔥 追問

2023-05-06 16:34

如果銀行實際發(fā)了2000,其余的下個月再發(fā)

美好的洋蔥 追問

2023-05-06 16:34

這個應該怎么做賬

美好的洋蔥 追問

2023-05-06 16:35

老師你在嗎

家權老師 解答

2023-05-06 16:38

.按考勤或產量統(tǒng)計表計提工資
借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 
貸:應付職工薪酬-工資
2.計提公司承擔部分社保公積金
借:管理費用-社保,公積金
貸:應付職工薪酬-社保,公積金(企業(yè)部分)
3.發(fā)放工資時                
借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分)
     應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4上交杜保
借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分)
      其他應付款—社保,公積金(個人部分)
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款

美好的洋蔥 追問

2023-05-06 16:40

是的,這個是發(fā)放的和應發(fā)一致,如果不一致呢

美好的洋蔥 追問

2023-05-06 16:41

借:管理費用-薪酬3500

家權老師 解答

2023-05-06 16:49

不一致就沖減計提或者補提就是了

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