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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-13 15:25

你好!你直接讀入你的認(rèn)證結(jié)果就可以了。你可以看下課堂申報(bào)的課程

Emma 追問

2017-12-13 15:28

我就是讀入認(rèn)證結(jié)果 但是只能自動(dòng)讀取去稅局掃描認(rèn)證的發(fā)票,在網(wǎng)上勾選的發(fā)票讀取不了,所以10月份我在網(wǎng)上勾選的幾張發(fā)票都沒有申報(bào)抵扣,那現(xiàn)在這個(gè)月還能補(bǔ)抵10月那幾張發(fā)票嗎?我在報(bào)稅系統(tǒng)想手工錄 但是不知道在哪里錄進(jìn)去

宋生老師 解答

2017-12-13 15:43

你好!你勾選的進(jìn)項(xiàng)有沒有確認(rèn)。如果你確認(rèn)提交的話,正常是可以下載進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)的額

Emma 追問

2017-12-13 15:45

10月份的時(shí)候是有在勾選平臺(tái)確認(rèn)的,但是沒有在增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面顯示

宋生老師 解答

2017-12-13 15:49

您好!是你自己沒有下載然后讀入吧。

Emma 追問

2017-12-13 16:08

老師 你說的是增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面自動(dòng)采集嗎?我就是選擇了自動(dòng)采集 但是 沒有我勾選認(rèn)證的發(fā)票,而且是不是在哪個(gè)月認(rèn)證的就只能在哪個(gè)月抵扣?

宋生老師 解答

2017-12-13 16:10

您好!是在哪個(gè)月認(rèn)證就只能在哪個(gè)月抵扣。抵扣不完的可以留抵。

Emma 追問

2017-12-13 16:24

老師 那我今天在網(wǎng)上勾選平臺(tái)勾選了發(fā)票 ,上面所屬期顯示是11月,但是是12月12日今天勾的,那屬于12月認(rèn)證還是11月認(rèn)證,我現(xiàn)在在增值稅的申報(bào)系統(tǒng)里面也是選了自動(dòng)采集,插著金稅盤,但是采集的信息沒有我今天勾選認(rèn)證的發(fā)票

宋生老師 解答

2017-12-13 16:27

你好!你如果11月的還沒有申報(bào),現(xiàn)在勾選確認(rèn)的都屬于11月的進(jìn)項(xiàng)

Emma 追問

2017-12-13 16:29

@宋老師:那沒有自動(dòng)采集到申報(bào)系統(tǒng)的發(fā)票我要怎么辦

宋生老師 解答

2017-12-13 16:29

你好!如果系統(tǒng)里面沒有的,需要上門認(rèn)證

Emma 追問

2017-12-13 16:30

@宋老師:那就是即使掃描了也是沒有 也要去稅局重新認(rèn)證是嗎?

宋生老師 解答

2017-12-13 16:34

您好!沒明白意思,你掃描認(rèn)證不就是認(rèn)證嗎?掃描認(rèn)證通過了,就不用上門去稅局認(rèn)證了

Emma 追問

2017-12-13 16:42

@宋老師:是通過了 但是 增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面沒有采集到啊

宋生老師 解答

2017-12-13 16:42

你好!你下載的認(rèn)證結(jié)果有沒有這個(gè)呢

Emma 追問

2017-12-13 17:09

有的  都有這個(gè)發(fā)票 但是申報(bào)系統(tǒng)里面就是沒有

宋生老師 解答

2017-12-13 17:12

你好!看不太清,你這2個(gè)好像都是455.08啊。

Emma 追問

2017-12-13 17:19

是的  就是網(wǎng)上勾選的,系統(tǒng)都有顯示勾選成功了 但是 申報(bào)系統(tǒng)里面就是沒有

宋生老師 解答

2017-12-13 17:21

你好!我看不太清你第一個(gè)圖啊。確定不了啊。對(duì)了,你11月的時(shí)候是不是有確認(rèn)過。11月30日

Emma 追問

2017-12-13 17:22

有的 有確認(rèn)兩次 一次是在稅局的電腦掃描認(rèn)證了一批,第二次就是今天在網(wǎng)上認(rèn)證了一張

宋生老師 解答

2017-12-13 22:48

你好!你第二次確認(rèn)的要12月才可以抵扣

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相關(guān)問題討論
你好,當(dāng)月認(rèn)證,必須抵扣的
2017-02-06 11:56:29
你導(dǎo)入銷項(xiàng)時(shí)自動(dòng)減掉的
2016-10-08 13:14:51
是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2018-11-15 09:38:52
你好,這個(gè)是先知認(rèn)證抵扣,然后再申報(bào)增值稅
2022-01-04 10:52:15
什么意思 ?你有進(jìn)項(xiàng)不想抵扣嗎?
2019-06-13 11:14:54
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