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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-05-09 10:36

可以的,可以這樣做。

福鋒 追問(wèn)

2023-05-09 10:48

老師那管理費(fèi)用在借方是負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),計(jì)借: 本年利潤(rùn)貸:管理費(fèi)用正數(shù)這樣就對(duì)嗎?

文文老師 解答

2023-05-09 10:56

管理費(fèi)用在借方是負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),計(jì)貸: 本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

福鋒 追問(wèn)

2023-05-09 11:01

好的,管理費(fèi)用在借方是負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),那之前還計(jì)借:管理費(fèi)用正 數(shù) 貸:本年利潤(rùn)這樣也可以嗎

文文老師 解答

2023-05-09 11:06

借:管理費(fèi)用正 數(shù) 貸:本年利潤(rùn)這樣也可以

福鋒 追問(wèn)

2023-05-09 11:13

好的 老師明白了謝謝

文文老師 解答

2023-05-09 11:18

不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

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你好,是這樣做分錄 收到利息時(shí): 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用---利息收入 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用---利息收入 貸:本年利潤(rùn) 以上兩筆分錄都是正數(shù)
2018-09-30 10:38:27
您好!是的。對(duì)的。
2017-04-14 16:03:34
你是手工賬的可以這么做的
2019-07-08 12:56:12
不對(duì)哈。如果要用紅字表示,分錄應(yīng)該是:貸本年利潤(rùn) 100,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-100。 或者按常規(guī)結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用100 貸:本年利潤(rùn)100
2019-04-30 11:10:40
你好,嗯額,是的呢,是這樣的呢
2019-07-08 11:21:07
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